[审计统计]区审计局提高内部审计工作质量和水平经验交流材料
区审计局提高内部审计工作质量和水平经验交流材料
为切实提高内部审计工作质量和水平,确保内审工作高效推进,充分发挥好内部审计在国家治理体系和治理能力现代化建设中的作用,xx区审计局突出制度引领,坚持问题导向,强化业务素养,采取“线上+线下”的工作模式,稳步推进内部审计工作。
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[审计统计]审计局推动全区内审工作提质增效经验措施汇报
审计局推动全区内审工作提质增效经验措施汇报
xx市xx区审计局根据上级审计机关内部审计重点工作部署和要求,以“四精”管理为抓手,推动全区内审工作提质增效。
一、加强顶层设计,“精细化”提供指导服务。出台《xx市xx区内部审计人员“以审代训”管理办法(试行)... |
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[审计统计]内部审计论文:浅议经济新常态下内部审计作用的实现路径
内部审计论文:浅议经济新常态下内部审计作用的实现路径
当前,我国经济进入新常态。面对政治、社会、经济环境的变化,内部审计如何应对新挑战新变化,需要我们凝心聚力、共同研究。在实际工作中,内部审计工作在新形势下呈现出审计边界扩大化、内容广... |
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[教科卫健]新华书店内部审计工作经验交流材料
新华书店内部审计工作经验交流材料
积极探索 勇于进取
努力开创集团内审工作新局面
XX新华书店集团公司是1998年4月成立的大型国有出版物发行企业集团,下辖XX新华传媒有限公司、酒店管理公司、房地产开发公司等10余家全资、控股子公司,现有员工5000余人,拥有283个... |
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[审计统计]对外经贸集团内部审计工作经验交流材料
对外经贸集团内部审计工作经验交流材料
强化境内外审计 服务集团快速发展
XX对外经贸(集团)有限公司(以下简称“集团”)成立于2009年9月,注册资金30亿元,是目前全国地方规模最大的对外经贸企业。是XX市扩大开放、实施“走出去”战略的综合平台,... |
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[审计统计] 公司内部审计工作经验交流材料
公司内部审计工作经验交流材料
探索内部审计转型 提升内部审计质量
助推集团持续健康发展
XX商社(集团)有限公司(以下简称商社集团)成立于1996年,是中国西部最大的商贸流通商社集团,国家重点培育的大型流通企业之一。连续13年跻身中国企业500强,位列2014... |
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[审计统计]市交通运输系统内部审计工作经验交流材料
市交通运输系统内部审计工作经验交流材料
完善工作机制 强化审计监督
“十二五”是XX交通运输进入加快转型、发展现代交通运输业的关键时期,交通基础设施投入进一步加大,随着新1000公里高速公路的开工、长江上游航运中心... |
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[审计统计] 公安局内部审计工作经验交流材料
公安局内部审计工作经验交流材料
围绕中心 服务大局 开拓创新
扎实推进审计监督全覆盖
近年来,市公安局审计工作在局党委的领导下,在市审计局的指导支持下,围绕中心、服务大局,妥善处理好监督与服务、查处与预防、规范与效能“三大”关系,积极发挥... |
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[审计统计]区审计局内部审计工作经验交流材料
区审计局内部审计工作经验交流材料
以群众路线思想指导监督内审工作
近年来,XX区坚持以群众路线思想指导监督内审工作,围绕经济工作中心履行职责,突出重点、服务大局,稳中求进、改革创新,全区内部审计工作取得明显的成效,为XX建设临空都市区发挥了免疫系统作用。现将我局指导监督内部审计工作的情况作简要介... |
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[审计统计]审计局内部审计工作经验交流汇报材料
审计局内部审计工作经验交流汇报材料
层层重视抓内审 样样措施促发展
近年来,XX区内部审计工作虽取得一定发展,但与兄弟区县相比仍存在差距。仅在此抛砖引玉,将我区开展内审工作情况汇报如下:
一、主要作法
(一)内审工作与国家审计同部署。
为切实加强内审工作的... |
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[审计统计]县审计局内审工作经验交流材料
县审计局内审工作经验交流材料
“四大机制”推进内审工作
“五大特色”助力经济发展
近年来,我县内部审计工作,在市审计局的领导、指导和帮助下,深入贯彻“服务、管理、宣传、交流”的工作方针,充分发挥内部审计“免疫系统”功能作用,建立和实施了内部审计准则执行机制,推进和深化了财政财务收支审计、经济责... |
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[审计统计]县审计局内部审计工作经验交流材料
县审计局内部审计工作经验交流材料
夯实基础 强化指导
推动内审工作新发展
XX县内审工作在XX市审计局及内审协会的精心指导下,在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕开展“五城同创”、打造“渝东北生态涵养发展示范县”和加快建设“工业高地、品位小城、幸福橘乡”的目标... |
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[工会妇联]工会经费内部审计情况调研报告
工会经费内部审计情况调研报告
为了摸清我镇工会经费内部审计现状,掌握工会经费内部审计动态,加强对工会经费内部审计的分类指导,根据《内部审计协会关于开展内部审计调研工作有关问题的通知》我镇开展了全镇关于工会经费内部审计情况的调研工作。通过调研,进一步了解了我镇工会经费内部审计的总体情况,总结了工... |
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[建设交通]阳光财务构筑反腐防线 内审机制助推廉政建设(经验论文)
公路部门在项目上的投资金额巨大,特别是工程建设项目上资金投入动辄万元以上,有的多达数十亿元,加上工程建设领域又是一个容易出“问题”、出“情况”的高危领域,必须强化对公路行业的反腐倡廉的制度建设,以保障资金的安全运行,干部的廉洁从政。
近年来,公路局紧紧抓住项目资金使用、工程建设的重点环节监管等... |
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[审计统计]审计局推进党内基层民主建设经验汇报材料
审计局推进党内基层民主建设经验汇报材料 2010年,县审计局认真贯彻落实党的十七大精神,采取有力措施积极推进党内基层民主建设,增强了党组织的创新活力,推动和促进了机关党建工作的开展,取得了明显成效。 一、坚持民主集中制,严格执行《党组议事规则》 认真贯彻执行“集体领导、民主集中、个... |
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[审计统计]审计协会争创全国一流内审协会经验交流
审计协会争创全国一流内审协会经验总结
荣成市内部审计协会自2002年9月成立以来,在市民政部门和审计机关及上级内审协会的领导和支持下,不断强化优质服务和行业指导意识,充分发挥“管理、服务、宣传、交流”的职能作用,扎实工作,开拓创新,在推进内部审计组织的建立和发... |
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[审计统计]新经济时期企业内部管理审计初探
新经济时期企业内部管理审计初探
在新经济条件下,企业内部管理审计监督是审计工作的基础,无论从独立性的角度还是从管理角度,企业内部管理审计是审计工作的重要组成部分。掌握企业内部管理制度是开展审计工作的基础,完善的内部管理制度可以大大地减少审计工作量,缩短审计实施时间,... |
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