县审计局内部审计工作经验交流材料

投稿人:cqy8… 发布时间:2016/5/2 投稿交换  申请VIP 全文3066字

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县审计局内部审计工作经验交流材料

夯实基础强化指导

推动内审工作新发展

xx县内审工作在xx市审计局及内审协会的精心指导下,在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕开展“五城同创”、打造“渝东北生态涵养发展示范县”和加快建设“工业高地、品位小城、幸福橘乡”的目标任务,以构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系为基础,以强化权力监督制约、完善财务内控制度、提供绩效服务为重点,加强对内部审计工作的指导,为提高内部审计工作质量,促进内部审计工作健康发展,严肃财经纪律,维护财经秩序、提升组织价值发挥了重要作用。

一、内部审计工作开展情况

近2年共完成内部审计项目828个,审计资金总额255145万元,其中:财务审计358个,审计资金44068万元;效益审计26个,审计资金8261万元;经济责任审计145个,审计资金46248万元;基本建设审计142个,审计资金81902万元;专项审计104个,审计资金61969万元;内控评审36个,审计资金1612万元;其他17个,审计资金12086万元。增加效益2694万元,核减工程结算1067万元,调整有关帐目2505万元,提出建议意见被采纳305条。

(一)加强机构建设,为内审工作提供组织保障。

截至2013年底,已指导全县建立完善内部审计工作机构98个,内审机构覆盖率达90%以上,其中专职机构19个;配备内审人员253人,其中专职人员42人。

(二)发挥协会纽带作用,扎实开展业务培训。

为进一步扩大内部审计的影响,充分发挥内部审计的监督和评价职能,更好地实现组织目标…………


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