市交通运输系统内部审计工作经验交流材料

投稿人:ljh3… 发布时间:2016/5/3 投稿交换  申请VIP 全文2953字

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市交通运输系统内部审计工作经验交流材料

完善工作机制强化审计监督

“十二五”是xx交通运输进入加快转型、发展现代交通运输业的关键时期,交通基础设施投入进一步加大,随着新1000公里高速公路的开工、长江上游航运中心建设强势推进、国省干线公路及公路枢纽站场建设等重点项目的推进等,我市重点交通基础设施建设掀起了新一轮高潮。仅2013年,交通基础设施建设投入459亿元,2014年计划投资787亿元。大规模的交通建设项目、庞大的交通建设资金管理,给交通工作提出了新的更高的要求,也给交通内部审计工作提出了新的挑战。

面对这样的新形势、新任务,市交通党委高度重视审计监督,在市审计局的有力指导下,我们的交通内审工作坚持围绕中心,服务大局;坚持全面审计,突出重点;坚持制度规范,确保质量;坚持统筹安排,协调配合,在审计处只有4名审计人员的情况下,近两年来,直接组织实施审计项目44个,审计单位84家,审计资金额194.24亿元,查出各类问题资金5.08亿元,提出审计建议99条。为服务交通建设,促进交通科学发展发挥了重要作用。

一、建立审计监督机制,落实工作责任

按照委里的相关规定,每一个审计项目形成的审计报告都要提交委主任办公会或党委会审议,审定后再出具审计报告和下达审计整改通知书,限期整改。对审计过程中发现的重大问题,审计组都要及时给委领导汇报,委分管领导和委主要领导亲自听取审计组的汇报,并提出相关要求和处理意见。对经济责任审计结果,还要纳入年底对该单位领导干部和班子的考核。委主要…………


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