2013年度审计局内部审计工作总结

投稿人:佚名 发布时间:2014/1/12 投稿交换  申请VIP 全文1157字

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2013年度审计局内部审计工作总结

  2013年,我局认真贯彻落实党的十三届三中全会精神,充分发挥内部审计在经济组织治理中的作用,在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全区内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全区的内审工作并取得了较好的成绩。  一、提高认识,高度重视,全力加强内审基础工作  我局把内部审计作为审计工作的重要组成部分,充分认识到内部审计是国家审计的基础,抓好内审工作,既可以促进审计工作整体水平的提高,还可以提高整个审计的地位和形象,尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情况下,通过服务内审机构,交流内审情况,宣传内审经验,指导内审工作,对于促进全区经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。根据《中华人民共和国审计法》和市审计局的要求,我局要求区属单位建立健全和完善内审机构,切实履行工作职责。我区各机关、事业单位相继建立了内审组织。  二、准确定位,加大内审工作的指导  (一)要求各内审机构一是在指导思想上要突出“内向性”,就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作,围绕领导关注的问题开展工作。二是在审计目标上要突出“效益性”,要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上,努力促进增收节支,提高经济效益。三是在审计内容上,要从过去以检查会计资料为主,逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转换。四是在审计手段上,要从过去以翻账本为主的手工审计方式,逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转换。  (二)要求各内审机构认真贯彻…………


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