市扶贫办2021年内部审计工作总结及2022年工作计划

投稿人:太阳… 发布时间:2022/2/1 投稿交换  申请VIP 全文1866字

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扶贫办2021年内部审计工作总结及2022年工作计划

  2021年,我办紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,结合实际,强化职能,服务扶贫,扎实开展内审工作。

  一、领导重视组织建设及制度建设

  (一)完成组织建设,落实履行内部审计职责。根据《关于进一步加强内部审计工作的意见》,为加强内部审计工作,推进审计监督体系建设。我办将内部审计职能设立在综合科,配备专职、兼职审计人员2人。及时更新向审计局内部审计指导监督科报送《xx市行政机关、企(事)业单位内审机构设置及人员配置调查表》,内审工作由王雄伟副主任直接领导。按照国家法律法规和《中华人民共和国内部审计准则》的规定,独立、客观、公正履行审计职责,组织开展审计事项,向主要负责人报告审计工作。

  (二)加强制度建设,建立健全工作长效机制。落实全面从严治党要求。我办始终牢固树立“四个意识”,坚决把中央大政方针和省、市决策部署落实到行动上来,严格执行党风廉政建设主体责任,严格落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,加强和规范党内政治生活、落实党内监督责任,结合班子成员及科室人员工作分工,把加强党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同考核。为规范部门内审工作程序,根据相关审计规定和文件,要个按照《市政府扶贫办收支预算内部控制办法》执行,并将“三重一大”等重要决策的范围、内容、权限纳入党组工作制度中,使制度建设体现较…………


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