2023年区绿化和市容管理局内部审计工作安排

投稿人:佚名 发布时间:2023/1/21 投稿交换  申请VIP 全文964字

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2023年区绿化和市容管理局内部审计工作安排

  2023年,xx区绿化市容局内审工作贯彻全面从严治党向基层延伸的要求,紧紧围绕局年度重点工作部署和区审计局内审指导科的工作要求,进一步整合审计资源,加强内部审计工作,推动各级财政预决算单位规范管理、内控机制完善、有效提升防范风险能力,充分发挥审计在业务运行中的“免疫系统”功能,助推xx绿化市容工作高质量发展。现结合本部门工作实际,特制定年度内部审计工作目标和计划,具体安排如下:

  一、强化单位法人权力规范运行、责任压实,开展基层领导任期经济责任审计

  1.4月上旬,由局综合计划科(内审),聘请的第三方审计服务机构成员组成内审小组,实施关于xx区绿化管理所xxx同志xx年度的任期经济责任审计的项目。与被审计单位开展进点见面会,并向被审计单位发出审计通知书。

  2.4月下旬-6月上旬,编制具体审计实施方案,按照方案内审部门与第三方中介机构开展实地审计,同时编制审计工作底稿。

  3.6月下旬,编写审计报告,并反馈被审计单位征求意见。

  4.7月上旬至9月下旬,被审计单位30日内制定审计整改方案,90日内将整改结果报送局综合计划科(内审)。

  二、规范购买服务项目流程,提高财政资金使用效益,开展绿容局系统购买服务类项目的绩效审计

  1.5月下旬,由局综合计划科(内审)与聘请的第三方审计服务机构组成内审小组,开展关于绿容局系统2021年已完结的购买服务类项目的前期调研、收集资料等工作。

  2.6月…………


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