水务局2017年内部审计工作总结汇报

投稿人:佚名 发布时间:2018/1/10 投稿交换  申请VIP 全文744字

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水务局2017年内部审计工作总结汇报

  一、相关工作开展情况

  (一)成立内审工作领导小组

  按照x审〔2017〕13号文件精神,县水务局成立了以局长为组长,相关股室(站所厂)为成员的内审工作领导小组,成立了办公室,明确了责任。

  (二)加强学习培训

  县水务局内审办公室成立后,我局及时组织内审人员认真学习《审计法》等国家法律法规和内部审计工作精神,使他们提高思想认识,充分认识到内部审计的重要意义,增强了工作责任心和工作使命感。并对内审人员进行了政策法规和业务知识的培训,提高了内审人员的政策法规水平和审计业务技能。

  二、存在的不足问题

  县水务局内审办公室成立时间只有短短几个月,因我局内审人员均为单位业务骨干,承担水利灾后重建收官扫尾推进等工作,因此,为确保灾后重建收官扫尾及其他工作的顺利推进,目前尚未实质性开展工作。

  三、2018年工作计划

  (一)加强宣传,突出审计工作的重要性。切实加强宣传,突出内审工作的重要性,通过宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,使全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,理解和支持内部审计工作,促进内部审计工作健康持续发展。

  (二)加强财务管理,强化会计基础工作。配合财务部门,加强下属站所财务管理,使下属单位财务人员提升工作水平,并进一步健全内部会计管理制度。

  (三)运用审计结果,促进党风廉政建…………


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