XX镇2016年内部监督检查自查自纠报告

投稿人:佚名 发布时间:2016/8/6 投稿交换  申请VIP 全文755字

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xx镇2016年内部监督检查自查自纠报告区财政局监督检查科:为促进财政部门进一步完善内控机制,切实履职尽责,提高工作绩效,严肃行政纪律,有效防控廉政风险及其他风险,提升财政管理水平,根据xx财监〔2016〕332号(2016年财政部门内部监督检查工作实施方案)文件安排,现就我镇开展2016年内部监督检查自查自纠情况汇报如下:一、成立自查自纠清理小组根据工作安排,成立xx区xx镇开展2016年内部监督检查自查自纠工作小组,组长由纪委副书记xxx同志担任,副组长由财政所所长xxx同志担任,成员:xxx、xx、xxx、xxx,下设办公室,办公室设在镇财政所。二、检查内容1、内部控制制度建立及执行情况、履行财政管理职责,接受财政部门和审计机关检查发现问题的整改情况。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程,建立内部控制制度,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。对财政资金收付管理、会计核算管理、国有资产管理、专项资金管理进行专项管理。按要求对“三公经费”严格管理,按规定实行信息公开。接受财政部门和审计机关检查发现问题已进行整改。2、部门预决算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况,与预算一致;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。3、严格执行国家统一规定的工资福利政策。不存在乱发钱物和私设“小金库”情况。三、存在的问题及下部打算通过自查自纠,我们将在今后的工作中,…………


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