浙江XX股份有限公司内部审计制度(PDF 4)下载

下载内容简介

  • 第一章总则
    第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》等国家法律法规和《浙江巨化股份有限公司章程》规定。为了建立全内部审计制度,加强内部审计和监督工作,维护公司和全体股东的合法权益,改善经营管理,提高经济效益。结合公司实际,制定本规定。
    第二条公司董事会下设审委员会,依照国家法律法规和公司有关规定,对公司及所属单位行使内部审计监督权。
    第二章内部审计监督的任务
    第三条审查并证实资料的真实性、可靠性、完整性。

下载信息

  • 运行环境: Win9x/NT/2000/XP/
    资料作者: jdhy…
    开发语言: 简体中文
    资料类别: 国产软件
    下载累计: 本地下载1
    下载地址:>>>下载地址1