县本级预算执行以及其他财政收支审计工作整改督办报告

投稿人:佚名 发布时间:2023/9/30 投稿交换  申请VIP 全文3423字

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县本级预算执行以及其他财政收支审计工作整改督办报告

主任、副主任,各位委员:

  为进一步做好县十七届人大常委会第七次会议听取和审议《县人民政府关于2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》并开展满意度测评的相关工作,根据县人大常委会2023年监督工作计划,依照全国人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》《xx省人大常委会关于进一步加强审计工作监督的决定》和县审计委员会《关于进一步加强审计整改工作的意见》等文件精神,在县人大常委会xxx的带领下,县人大财经委邀请部分县人大常委会委员,会同县审计局组成督办组于3月中下旬对2021年度县本级预算执行以及其他财政收支的审计工作报告中指出问题的整改开展了督办工作。现将有关情况报告如下:

  一、整改督办工作主要做法

  (一)县人大高度重视,专门部署审计查出问题整改工作

  为深化审计整改情况监督,2022年12月22日,县人大首次推动政府召开审计查出问题交办会,县政府、县人大领导参会。会议就全县2020年-2022年审计查出问题整改进行督办。会议要求各单位要认真贯彻落实中央关于改进审计查出突出问题整改情况向人大常委会报告机制,加强对审计查出突出问题整改情况的跟踪监督,要求审计部门列出问题清单,并从中选取一些重点问题,听取整改责任单位的整改情况报告,并开展满意度测评,扎实做好审计整改“后半篇文章”,推动审计整改落实落细、真改实改,促进审计监督与人大监…………


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