某单位审计保密工作管理办法

投稿人:佚名 发布时间:2021/3/31 投稿交换  申请VIP 全文1014字

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某单位审计保密工作管理办法     为了加强审计保密工作,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,结合我单位实际,特制定本制度:    一、认真贯彻落实《保密法》,牢固树立保密观念,严守党和国家机密,自觉遵守保密制度,切实做到不该说的机密,绝对不说;不该问的机密,绝对不问;不该看的机密,绝对不看;不在不利于保密的地方存放机密文件资料;不携带机密材料出入公共场所和探亲访友;不用公用电话、明码电报、书信件传达密级事项;不擅自传抄、翻印各级领导同志的讲话和上级指示;不私存机密文件、报表、图纸等材料;要时刻提高警惕,严格保密纪律。    二、加强保密文件、资料的日常管理,健全手续。保密文件、资料的收发、传阅一律由机要人员承办。对收到的文件要认真清点、登记、编号,按规定的范围和程序传阅、办理、阅办完毕,及时退回办公室。    三、秘密文件、资料要认真保管、确保安全,未经批准严禁携带秘密文件、资料外出。    四、秘密文件要及时送领导批示,紧急密件、密电要随到随送、不过夜;一般密件要在三五天内处理完毕。      五、审计人员外出参加会议带回秘密文件、资料要交办公室登记保存,个人不得长期存放。    六、查阅秘密文件、资料、档案,要认真遵守保密规定和有关制度,未经批准,任何单位和个人不得查阅摘录和引用。    七、翻印、复印文件、资料要严格遵守保密规定,对翻印的文件,资料要严格登记翻印时间、份数和发放范围,并和原文件……


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