县审计局专项资金绩效自评报告

投稿人:佚名 发布时间:2020/4/14 投稿交换  申请VIP 全文1859字

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县审计局专项资金绩效自评报告

  一、专项概况

  (一)部门职能:主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展。贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟定我县审计工作的方针、政策,参与制定我县审计、财经方面的规范性文件,制定审计业务规章制度和工作规划,并监督执行。向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

  (二)专项资金基本情况:专项资金支出xxx万元,是单位为完成审计工作任务而发生的支出。其中:网络管理运行维护费xx万元,专项审计经费xx万元,应急审计经费x万元,重大审计项目经费xx万元,经济责任审计经费xx万元,审计信息化建设xx万元,基础建设经费xx万元,审计外勤xx万元,聘请专家费用xxx万元。

  二、专项资金使用及管理情况

  (一)专项总投资及资金来源情况。

  专项总投资xxx万元,由财政2019年度预算安排。

  (二)专项资金安排落实及到位情况。

  专项资金已全部到位,用于经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计及其他重大项目审计。包括办公室的日常开支,会务费、培训费、接待费、差旅费等开支。整个项目的运行完全按照我局内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,所有开支均按照…………


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