内容预览:
公司2017年审计结果整改情况检查方案
集团各部门、司属各单位:
为了严肃工作纪律,维护审计监察的权威性和严肃性,根据《广东xx集团审计问责实施办法(试行)》xx(2013)29号及集团领导要求,集团决定组成审计结果整改情况检查组,对集团各部门、司属各单位执行审计决定事项、落实审计建议事项进行专项检查。现将有关事项通知如下:
一、整改检查目标
通过整改检查,纠正被审计单位存在的违规行为,杜绝违规问题“屡查屡犯”,督促被审计单位建章立制,堵塞管理漏洞,促进被审计单位认真按规经营,推动集团快速健康发展。
二、整改检查内容
整改检查主要包括:审计处理处罚决定、审计报告提出的问题、建议的整改落实情况,被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强管理的情况,并积极向上报审计整改成果。
三、整改检查方式
通过自查、查阅会议记录及相关制度,个别谈话等方式,全面了解掌握审计决定、审计建议的落实情况,并详细填写《审计结果整改情况检查记录》。检查结束后,检查组要形成整改检查报告。报告主要内容包括:检查工作开展情况、被审计单位和其他有关单位的整改情况、没有整改或者没有完全整改的事项及原因、没有整改或者没有完全整改的事项的处理意见等。
四、整改检查时间
整改检查从11月下旬开始,12月底结束。
五、整改工作要求
(一)各被检查单位要…………
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