公共资源交易中心进一步加强自查整改规范财政财务管理的报告

投稿人:佚名 发布时间:2017/9/1 投稿交换  申请VIP 全文1314字

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公共资源交易中心进一步加强自查整改规范财政财务管理的报告

    一、组织领导

  中心领导高度重视,专门成立了规范财政财务管理情况自查工作领导小组,主要负责同志任组长,明确自查自纠工作的指导思想、责任和要求,确保自查自纠工作落到实处。

  二、自查内容

  (一)严格执行津贴补贴政策。未经批准一律不得自行提高津贴补贴水平,不得违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴,不得超标准、超范围发放津贴补贴,不得以公款支付或垫付应由个人负担的费用。严禁截留、坐支、挤占、挪用各类公款滥发津贴补贴,坚决堵住违规发放津贴补贴或以各种名义变相发放福利的漏洞。

  (二)建立健全内控制度。进一步加强经费审核和源头控制,严格执行差旅费、会议费、培训费、临时出国经费等经费管理制度,严禁超标准超范围支出,确保支出标准、范围刚性约束。制定细化单位内部财务管理具体规定,明确单位公用经费的支出标准和报销流程,全面审核各类财务单据,不合规、超标准、要件不全的一律不予报销。

  (三)强化部门支出预算约束。要认真履行预算编制、执行、公开的主体责任,牢固树立预算意识,严格预算源头管控。严格遵守预算法、政府采购法等各项财经法律法规,严格执行年初预算,严禁无预算、超预算花钱,严禁擅自改变预算资金支出用途,严禁虚列支出、转移或套取预算资金。严格按照国库集中支付和公务卡管理制度规定支付预算资金,减少现金支出,增强预算执行透明度。

  (四)增强财…………


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