经费报批管理制度

投稿人:未知 发布时间:2006/4/10 投稿交换  申请VIP 全文472字

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经费报批管理制度

  一、局机关财务管理严格执行国家财政、财务会计制度和规定,维护财经纪律,促进廉政建设。

  二、局机关的财务会计工作在局长的领导下,由办公室具体负责日常会计核算和财务管理。

  三、经费支出本着量力而行、厉行节约的原则。办公室每年要编制经费使用预算,按季制定用款计划,分月向有关部门和局长室报送会计报表,年终公布财务收支情况。

四、机关各种票据由办公室统一管理。报销凭证必须是真实、合法的票据。原始票据必须要有经手人、证明人签字。对基建项目或1000元以上的修缮费用须经固定资产投资审计科审核,凭审计验证单报批;

五、出差借款必须按规定程序办理手续,不超规定借款,回来后即结清帐目,不得拖欠。无特殊情况个人不得以任何名义向单位借款。

六、经费批核要坚持一支笔审批制度。3000元以上费用报支必须经局长会办,方可审批。对报销凭证要认真复核、严格把关,做到先复核后报销。已报销凭证要加盖收、付讫戳记,严格遵守现金管理制度,库存现金不超限额。

七、建立内部审计制度。每一至两年由局长安排有关人员对机关经费收支情况进行一次审计,审计结果报局长室。

…………


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